Elektronik

19 ADIMDA Üretim ve Maliyet MuhasebesiLogo Gold 4.25 Üretim ve Maliyet Muhasebesi Akış Diyagramı

ADIM 1   :

Önce Muhasebe Hesap Planı oluşturulur.Örn:
710.01 UN vs , 730.01 Elektrik vs , 150.01 UN , 151.01 HAMUR , 152 EKMEK  vs..
ADIM 2   : Muhasebe Bağlantı Kodları verilir.

ADIM 3   : Muhasebe Parametrelerinden ,”Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak”     parametresi “EVET” yapılır.

ADIM 4   : Masraf Merkezleri oluşturulur.Örnek , “TEKNE” , “FIRIN”

ADIM 5   : Genel Üretim Giderleri Hesaplarının , Masraf merkezlerine dağıtım oranları; Hesap kartları üzerinden girilir.Örn: 730.01 Elektrik Giderleri için , TEKNE %10 , FIRIN % 90 gibi

ADIM 6   : Malzeme Yönetiminden, Hammadde Kartları açılır.HMMD kartının muhasebe kodları

Alımlar  = 150.01      Sarflar = 710.01 olarak verilir.
Fabrika Parametreleri =>   Otomatik Malzeme Çekişi = “Üretim Emri Başladığında” seçilir.

ADIM 7   : Malzeme Yönetiminden, Yarımamül Kartları açılır.YRMML kartının muhasebe kodları

Alımlar  = 151.01      Sarflar = 711   Üretimden Girişler = 711 olarak verilir.
Fabrika Parametreleri =>   Otomatik Malzeme Çekişi = “Üretim Emri Tamamlandığında” seçilir.
Fabrika Parametreleri => Temin Şekli = “Üretim” olarak seçilir.

ADIM 8   : Malzeme Yönetiminden, Yarı-mamül kartları açılır.YRMML kartının muhasebe kodları

Alımlar  = 152.01      Üretimden Girişler = 711 olarak verilir.
Fabrika Parametreleri =>   Otomatik Malzeme Çekişi = “Üretim Emri Tamamlandığında” seçilir.

Fabrika Parametreleri => Temin Şekli = “Üretim” olarak seçilir.
ADIM 9   : Kaynak Yönetiminden , İş istasyonları  oluşturulur.”TEKNE” , “FIRIN” ..Yansıtma Muhasebe Hesabı = 731 olarak verilir.

ADIM 10: Üretim Tanımlarından , Operasyon Kartları oluşturulur..”YOĞURMA” ve “PİŞİRME”

Yoğurma Operasyonuna = TEKNE iş istasyonu seçilir.İşlem Partisi 100 , İşlem süresi 00:50:00
verilir.(Yani 100 Adet Ekmek için gerekli hammaddeler 50 dakika TEKNE de yoğrulur.)

Pişirme Operasyonuna = FIRIN iş istasyonu seçilir.İşlem Partisi 100 , işlem süresi 00:10:00 verilir.(Yani 100 adet Ekmek için 100 adet Hamur , 10 dakika FIRIN da pişirilir.)

ADIM 11 :Üretim Tanımlarından , Ürün Reçeteleri oluşturulur.RÇT-1(Hamur) , RÇT-2 (EKMEK)

RÇT-1 de Planlanan Miktara 100 girilir.Ana ürün olarak HAMUR seçilir.
Girdi olarak , UN , TUZ , MAYA ve YUMURTA seçilir.isteyen SU da ekleyebilir  

:D

 SUSAM da  

;)

RÇT-2 de Planlanan Miktara 100 girilir.Ana ürün olarak EKMEK seçilir.

Sanal Yarı Mamül olarak HAMUR seçilir…Ürün Reçetesi kodu olarak = RÇT-1 seçilir.
ADIM 12 : Ticari Sistem Yönetimi , TANIMLAR dan , “Maliyet Periyodu” Tanımlanır.
ADIM 13 : Maliyet Muhasebesi modülünden , 730 lu Genel Gider Kartlarına Paralel Genel Gider Kartları oluşturulur.Yansıtma Hesabı olarak 731 verilir…ve GGKartı üzerinden ilgili Genel Gider Muhasebe Hesabı seçilir.

ADIM 14 : Maliyet Muhasebesi modülünden , Masraf Merkezi , İş istasyonlarına paralel bir şekilde Maliyet Yerleri oluşturulur…TEKNE ve FIRIN maliyet yerleri…Maliyet Yerlerine ilişkili Masraf Merkezi seçilir , Kapasite birimi MAKİNA-SAAT verilir, Maliyet Periyodu seçilir , Genel Gider Kartları seçilir,Dağıtım oranı 100 verilir,Maliyet Periyodu Kapasitesine herhangi bir değer verilmez…

ADIM 15: Kaynak Yönetiminden , iş istasyonlarının üzerinden ilişkili Maliyet Yerleri ile ilişkilendirme yapılır,TEKNE iş istasyonuna TEKNE Maliyet Yeri Seçilir , FIRINa FIRIN..

ADIM 16 : Üretim Emri verilir.(Bu esnada birden fazla iş emri oluşacaktır) İş Emirleri üzerinden üretimin gerçeklenme durumlarına göre , DURUM bilgisi sırası ile DEVAM EDİYOR , TAMAMLANDI pozisyonlarına getirilir..Malzeme Fişleri oluşacaktır…1.iş emri “Tamamlandı” pozisyonuna gelmeden üretimin 2. aşamasına geçilemez…yani 2. iş emri üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz..Üretim tamamlandıktan sonra , Üretim emri üzerinden , GERÇEKLEŞEN MALİYET HESAPLAMA çalıştırılır…

ADIM 17 : Malzeme Yönetiminden COST çalıştırılır…
ADIM 18 : Belirli bir ay yada belirli  bir dönem içerisindeki üretim emirlerimiz tamamlandıktan sonra ve ilgili üretim sürecinin tüm giderleri muhasebeleştirildikten sonra (Alınan Hizmet Faturaları ve Diğer girişler), Maliyet Muhasebesi modülünden , İŞLEMLER den , Fiili Genel Gider Yükleme çalıştırılır…işlem esnasında tarihe dikkat edilir…Ocak dönemi için OCAK Maliyet Periyodu seçilir..

ADIM 19 : Üretim Kontrol , Üretim emirleri üzerinden , GERÇEKLEŞEN GENEL GİDERLERİ oluştur deriz.

Bir İKİNCİ kez..üretim emri üzerinden GERÇEKLEŞEN MALİYETLERİ HESAPLAMA çalıştırırız..

Ve son olarak GERÇEKLEŞEN MALİYETLERİ MUHASEBELEŞTİR çalıştırız..
Dönem Sonunda üretim hesaplarına ilişkin YANSITMA çalıştırırız.Bitti.

Kolay gelsin , iyi çalışmalar.

Comments